送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-11-21 16:23

借银行5800 
    贷:主营业务收入5631.07 
          应交税费-应交增值税168.93

香香 追问

2018-11-21 16:24

11月份开出200月的发票是,账不用提现吗

佟老师 解答

2018-11-21 16:36

不用提现的,你不是季报吗。没关系的

香香 追问

2018-11-21 16:40

老师,那如果是一般纳税人这种情况该怎么处理呢

佟老师 解答

2018-11-21 22:58

一般人处理跟这个区别不大, 
借:银行 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税-销项税额

上传图片  
相关问题讨论
借银行5800 贷:主营业务收入5631.07 应交税费-应交增值税168.93
2018-11-21 16:23:22
是的,你需要做结转销售成本。因为小规模商务服务业的服务费都会发票,所以你可以将开具的服务费结转到销售成本,以减少服务费的缴税费用。
2023-03-20 18:43:31
你好,对的是的需要的,你的成本可以是人工费。
2022-04-02 09:56:38
小规模纳税人,购买金税盘 借:管理费用——办公费480 贷:库存现金 抵扣进项税当月,做抵扣的分录 借:应交税费——应交增值税(减免税费)480 借:管理费用——办公费 -480
2019-10-17 10:37:38
借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用—办公费
2018-10-11 09:50:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...