支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

宿舍押金做到了其他应收款保证金了,怎么重新做回其他应收款宿舍押金
答: ,你可以做这个调整分录 借;其他应收款——宿舍押金 贷;其他应收款—— 保证金
老师,我们内账,公司交宿舍押金的时候是借带摊费用-房租及物业管理费摊销 其他应收款–宿舍押金贷其他应收款-内部往来总部代付 那现在退押金了我怎么做账呢
答: 收到押金并转销。 借银行存款 贷其他应收款~押金 借其他应付款~总部 贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
退回宿舍押金1340元怎么做会计分录?另外又重新租了一间宿舍有押金2100元,又该怎么做分录
答: 退回宿舍押金 借;银行存款 等科目 贷;其他应收款 1340 又重新租了一间宿舍有押金2100元 借;其他应收款 贷;银行存款等科目 2100

