老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

印花税,支付:借:应交税费-印花税 贷:银行存款 计提:借:营业税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税可以先支付,在计提吗?这两个分录能合在一张凭证上吗?
答: 你好,印花税不需要计提,扣缴做这个分录 借;税金及附加——印花税 贷;银行存款
老师,计提印花税:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 支付时,借:应交税费-印花税 贷银行存款 是这样吗
答: 您好 印花税不需要计提 可以实际缴纳的是写分录 借:税金及附加 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
印花税的分录这样做对不对 计提时 借:税金及附加 贷:应交税费_印花税 支付时:借:应交税费_印花税 贷:银行存款
答: 你好,你的分录是正确的。
印花税是,计提,借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 ,支付,借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 吗?这个是从哪一年开始的?
老师,上个月我把印花税做了计提,可以吗,分录是这样子的。计提印花税借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 。缴纳印花税借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
现在印花税要计提吗,计提印花税,借,税及附加,贷,应交税费―印花税,交印花税,借,应交税费―印花税,贷,银行存款,这样子做,对吗
印花税的会计分录,计提印花税:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税,缴纳时,借:应交税费-印花税 贷:银行存款,是这样吗?
老师,计提缴纳印花税。借:管理费用,贷:应交税费-印花税。借:应交税费-印花税,贷:银行存款。我记账借:税金及附加-印花税,贷:应交税费-印花税。借:应交税费-印花税,贷:银行存款这样可以吗?





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