送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-11-21 14:05

你好!计入营业外收入就可以汇算清缴做调减营业外收入处理,但是因此产生的支出也不可以所得税前抵扣

Destiny 追问

2018-11-21 14:13

那给失业人员提供服务产生的费用怎么单独算呢

Destiny 追问

2018-11-21 14:23

企业对该资金以及该资金发生的支出单独进行核算,怎么单独核算呢

耿老师 解答

2018-11-21 14:29

你好!其实就是这补贴的金额同等的费用也不企业所得税前抵扣

Destiny 追问

2018-11-21 14:35

也就是说,我们收到100万的补贴,我们提供服务有100万的费用用来冲销,在所得税汇算清缴时,把收入减100万,费用增100万,对吧?还有就是对于我们提供免费服务产生的费用,我们给提供服务人员发工资,单独核算,这些人还需要报个税吗?

耿老师 解答

2018-11-21 14:57

你好!最好建立台账单独核算,,我们给提供服务人员发工资,单独核算,这些人需要报个税

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相关问题讨论
平时支出时不做费用吗,直接走应付款?科目里没有专项应付款吧?
2018-11-23 11:24:40
你好!计入营业外收入就可以汇算清缴做调减营业外收入处理,但是因此产生的支出也不可以所得税前抵扣
2018-11-21 14:05:28
凡同时符合以下三项条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:   (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;   (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;   (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。   上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。 不符合以上三点的财政局拨付款项是征税收入。
2017-09-11 22:41:34
你好 借:银行存款 贷:营业外收入
2021-07-02 10:57:56
你好,这个属于营业外收入不属于不征税收入
2019-10-11 17:34:27
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  • 甲公司是一般纳税人,增值税税率为13%;企业所得税税

    确认收入:`271.2 / (1 %2B 13%) * 80% = 192万元`   确认成本:`200 * 80% = 160万元` 借:以前年度损益调整 192万元      贷:应收账款 192万元 借:库存商品 160万元      贷:以前年度损益调整 160万元 借:应交税费-应交所得税 (192 - 160) * 25% = 8万元      贷:以前年度损益调整 8万元 借:盈余公积 [(192 - 160) * (1 - 25%)] * 10% = 2.4万元      贷:以前年度损益调整 2.4万元 借:利润分配-未分配利润 (192 - 160 - 8 - 2.4) = 21.6万元      贷:以前年度损益调整 21.6万元

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  • 老师为啥22年的净利润要减去分配的现金股利

    您好!分配了就不是企业的了,所以要减去的

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    你好,你们当时合同里面怎么约定的?9% 小规模最多可以开3%,要么你就让对方扣除税点支付你们开3%。

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