老师,我们是先预付款,再发货开票,对方公司打了10000,我们只开了9735元税票,多打了265块钱。现在又不合作啦。那这265要退还人家的怎么去处理呢?我们的账户往来我一直挂应收账款。
●江西健晨妈G8G5
于2018-11-21 08:46 发布 760次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-21 08:47
同学 你好
这款退给人家比较简单
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您好,是的,也要委托付款证明。
2017-01-14 21:30:20

您好,应收应付一般是与主营业务相关的收支,非主营业务计入其他应付款或其他应收款,
2020-07-14 19:30:40

可以 红冲错误的 再做正确的分录
2019-06-01 15:41:19

你好,付款方是你公司,说明是你公司付款,而不是你公司收款
所以是,借;应付账款,贷;银行存款
2019-11-12 20:39:43

您好,是的,是这个意思的
2022-07-15 21:50:35
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