- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资,
下个月发放,借应付职工薪酬工资
贷银行存款、
应交税费、个税等
2022-09-07 20:18:09

你好,计提 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2018-11-20 15:03:27

你要扣除差额,然后冲销多计提的部分
2019-11-05 09:26:48

你好,需要冲销多计提的工资的
借;应付职工薪酬 贷;管理费用 1000
2017-03-28 09:39:10

如果是要做补计提分录的话,为:
借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬--工资
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-04-23 13:56:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息