请问老师,前期预付了一笔款项,我记入预付了,借预付,贷银行存款,然后只支出了其中一部分,该怎么做分录,间隔一段时间后,对方把前期还剩余未支付的款项退还我们,这样分录分别该怎么做请问下
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于2018-11-18 19:21 发布 681次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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直接按实际打款支出,借:事业支出
贷:银行存款
钱未打出去的,不用计算事业支出
2017-07-11 20:27:56

比如预付原材料
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
剩余款项退回
借:银行存款
贷:预付账款
2018-11-17 20:01:19

您好,您这是一笔什么性质的补助,是专款专用的话,那就只能用于补贴协议规定的项目,这不可以用来搞非这个项目的活动,不是专款专用的,那就和正常的资金支出一样处理。
2019-05-30 16:39:03

你好,支出的是费用吗? 支出部分时,借管理费用等 贷预付账款 退回来时借银行存款 贷预付账款
2018-11-18 19:23:29

你好 做相反分录来做 借 银行存款借营业外支出 负数 金额大吗
2019-08-19 14:32:12
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