支付货款已开具专用发票,已经抵扣了的会计分录要怎么做,
沈占竹
于2018-11-16 11:40 发布 1190次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-11-16 11:41
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项)贷 银行存款 月末根据进项和销项的差额借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
相关问题讨论

借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项)贷 银行存款 月末根据进项和销项的差额借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2018-11-16 11:41:31

您好,材料是否已经入库了?
2022-02-11 21:46:37

你好!
你当时支付货款做的分录能不能先告诉我
2018-07-11 17:56:58

借库存商品贷预付,汇算清缴调增
2019-05-24 12:39:13

以前你是做的,借:预付账款
贷:银行存款
2018-06-22 17:55:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
沈占竹 追问
2018-11-16 11:45
小黎老师 解答
2018-11-16 11:50
沈占竹 追问
2018-11-16 11:52
小黎老师 解答
2018-11-16 11:54
沈占竹 追问
2018-11-16 11:59
小黎老师 解答
2018-11-16 12:00
沈占竹 追问
2018-11-16 12:02
小黎老师 解答
2018-11-16 12:09
沈占竹 追问
2018-11-16 12:10
小黎老师 解答
2018-11-16 12:12