老师,我公司前面做的工资一直未计提,是按实际发放,后面来分配到管理费用、制造费用等。我们是当月的工资,下月核算并发放。我现在是要先计提下月发放吗?还是可以按实际来分配做账务处理。
满天星
于2018-11-15 14:15 发布 875次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好,你是想把电费按照不同部门使用分开费用处理吗
2019-06-18 13:48:47

现在问题是你能够确认一个分配比率吗,同学
2019-06-18 13:41:05

要当月先计提,然后下月在发放
2018-11-15 14:16:37

你的存货期初怎么设置的,是0?
2019-05-23 08:55:01

车间的领导工资记制造费用,比如车间主任的
你单位后勤的领导比如你们董事会的,法人的记管理费用,不重复的
2019-11-24 04:39:17
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