送心意

肖老师

职称中级会计师

2018-11-13 15:53

你好!请问需要咨询什么问题呢?

小辰芯 追问

2018-11-13 16:31

还是增值税报表填写问题  那我留底的进项税额怎么处理

小辰芯 追问

2018-11-13 16:32

不是冲减销项税吗

肖老师 解答

2018-11-13 16:58

按照规定,即征即退的进项税只能填写即征即退业务的进项税,你表中的上期留抵金额如果不是即征即退的进项那本期也抵减不了噢。

小辰芯 追问

2018-11-13 17:19

谢谢肖老师 回答很专业

肖老师 解答

2018-11-13 17:22

不客气。

小辰芯 追问

2018-11-13 17:25

肖老师可以私下联系吗

肖老师 解答

2018-11-13 17:31

学堂有我的联系方式,或者平时有问题的时候问我也行。

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
这个需要去大厅更正申报
2018-08-30 20:16:11
你好,普通发票在第十栏里面填写销售额就可以的,不需要缴纳税款的。
2022-04-15 21:35:20
同学,您好 期初未交税额 是你上期应交而未交的金额。通常系统自动带出 本期缴纳上期应纳税额 是你3月份银行扣款了2月份的增值税金额。有的是自动生成,有的是自己填写 期末未交税额, 是系统自动生成的。=25+34-30
2022-04-01 15:08:42
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