送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-12 20:53

(1)借:在建工程 
         贷:原材料 
             应付职工薪酬 
(2)购买固定资产 不需要交税 
(3)借:管理费用 
         贷:预付账款

林鹿笙 追问

2018-11-12 20:59

第(3)题  不是说是已支付吗  为什么是记入预付账款呢

bamboo老师 解答

2018-11-12 21:01

支付的时候  
借:预付账款 
    贷:银行存款  
摊销的时候减少预付账款

林鹿笙 追问

2018-11-12 21:05

好的

林鹿笙 追问

2018-11-12 21:05

那  购买固定资产不交税是改革后的吗   因为我们之前学的一直都是有做交税的

bamboo老师 解答

2018-11-12 21:07

购买固定资产不交税 是卖方交 你买的话 有进项 可以抵扣你卖东西出去交的税

林鹿笙 追问

2018-11-12 21:07

好的呢  谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-11-12 21:08

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(1)借:在建工程 贷:原材料 应付职工薪酬 (2)购买固定资产 不需要交税 (3)借:管理费用 贷:预付账款
2018-11-12 20:53:27
借制造费用 贷长期待摊费用
2017-03-24 21:27:18
2、甲企业2019年购入一台需安装设备,用银行存款支付买价20000元,增值税额为2600元,运杂费1000元,安装费2400。安装过程中,领用生产用材料1600元,应付安装人员工资1000元。该项设备安装完工后作为固定资产交付使用。 (1)支付买价、运杂费、安装费的会计分录。 借:在建工程——XX设备 23400 借:应交税费——应交增值税(进项税额)2600 贷:银行存款26000 (2)领用材料和应付职工工资的会计分录。 借:在建工程——XX设备 2600 贷:原材料 1600 贷:应付职工薪酬1000 (3)安装完工交付使用的会计分录。 借:固定资产26000 贷:在建工程——XX设备 26000
2021-11-09 09:45:34
可以计入制造费用
2021-04-29 23:26:21
您好,借其他应付款或其他应收款,贷银行存款6000,借成本费用,贷其他应收款保险费400
2022-03-23 19:09:05
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