送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-12 20:10

同学  你好 请问为啥要价税分离 不能入库的时候一起么 
入库时
借:库存商品 200
    应交税费——应交增值税——进项税额 32
    贷:应付账款 232
销售时
借:应收账款116
    贷:主营业务收入100
        应交税费——应交增值税——销项税额 16
结转成本
借:主营业务成本 50
    贷:库存商品 50

Elaine 追问

2018-11-12 20:25

入库的时候没有价税分离,全部含税入账的

bamboo老师 解答

2018-11-12 20:27

同学  你好 入库的时候应该价税分离 没你这么复杂

Elaine 追问

2018-11-12 20:29

是的,入库是仓库干的事,销售是专卖店开的销售单,他们当时都没价税分离核算,我这么复杂这样做分录对不对?如果对麻烦就麻烦点吧

bamboo老师 解答

2018-11-12 20:30

这样的话 很费神的 分录是对的 可以给培训一下 你会减少很多工作量

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
可以
2017-03-16 13:20:34
您好!按规定就是 确认当期合同收入,结转成本。   借:主营业务成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;应交税费缴纳了就没有余额了 借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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