送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-10 19:05

你好 
借;管理费用等科目   贷;预付账款

147 追问

2018-11-10 19:07

老师可以具体一点吗?我比较笨,麻烦老师了哦

邹老师 解答

2018-11-10 19:08

你好 
12月1日支付2700  借;预付账款   贷;银行存款 
12月31日支付给咨询服务收到发票    借;管理费用等科目 贷;预付账款

147 追问

2018-11-10 19:18

12月31日支付给咨询服务收到2700元发票  
借;管理费用等科目-2700元 
贷;预付账款-2700元这样吗?但是要分三个月还的话,需要怎么做呢?

邹老师 解答

2018-11-10 19:20

你好 
12月1日支付2700 借;预付账款 贷;银行存款  2700 
12月31日支付给咨询服务收到发票 借;长期待摊费用   贷;预付账款2700 
分三次摊销  借;管理费用   贷;长期待摊费用  900

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相关问题讨论
你好 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2018-11-10 19:05:22
借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)
2022-08-10 10:37:20
还没有收到服务费,可以先暂估
2024-04-17 16:20:19
可以先做借其他应付款贷银行,收到发票时候做费用,要是涉及跨年这个就按实际发生先做费用,要是实际在2019年发生这个服务,那这个就先入费用
2019-03-05 09:29:39
同学你好 借,管理费用一办公费 贷,银行存款
2020-10-21 12:02:57
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