公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

建筑公司一般纳税人,我们有一项工程己财审,但没收到工程尾款,也没开发票,税务局说财审完的项目要把剩余部分工程款的税金交了,我们公司没收到款,没开发票,税交完了要如何做会计分录?以后开票回款又要如何做会计分录?
答: 1、先把剩余部分工程款确认收入做应收账款2、税交完后,正常做分录就行 借:应交税费 贷:银行存款 以后开票回款,冲减应收账款就行。借:银行存款 贷:应收账款
有一项工程己财审,但没收到工程尾款,也没开发票,税务局说财审完的项目要把剩余部分工程款的税金交了,公司没收到款,没开发票,税交完了要如何做会计分录?
答: 虽然没收到款,增值税的纳税义务已经发生了,这笔钱是以后会收回来的话,就价税分离记入收入挂应收账款。如果以后收不回来了,应当记成坏账损失。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我们是建筑企业,收到别人给我们开了一张工程款发票,该如何入账?开票单位是个建设工程公司,我们的工程没有劳务分包,我该如何做会计分录
答: 您好,那这张发票是什么情况产生的?没有分包对方怎么开分包发票给你们?





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