送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-07 17:03

建议采纳第二种方法 
借:库存现金 
    贷:其他应付款—项目经理 
借:其他应收款—出纳 
   贷:库存现金

OK 追问

2018-11-07 17:07

出纳在前期也垫付了资金的,就把出纳挂在了其他应付款_出纳可以吗?

OK 追问

2018-11-07 17:10

老师这种情况也可以吗

bamboo老师 解答

2018-11-07 17:11

如果前期也有业务  采用跟前期一致的会计科目

OK 追问

2018-11-07 17:14

前期出纳私人账户支付了生活费,我挂其他应付款有错没有?

bamboo老师 解答

2018-11-07 17:16

没有 出纳借款给公司

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1.取现,借 现金3万贷银存3万 2.还xx借款,借其他应付款~法人名字16017元贷现金16017元 3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬10000贷现金10000 4.剩余的现金不用做分录,这样写对吗
2019-02-25 20:16:00
没有做错,是,借,库存现金16000贷,其他应付款~法人名字16000
2019-02-08 17:22:11
出纳在前期也垫付了资金的,就把出纳挂在了其他应付款_出纳可以吗?
2018-11-07 17:07:46
支付给个人的佣金是不会退回来的,只能后期取得发票报销平账
2019-09-09 19:40:26
你好,应当计入应收账款
2016-06-28 15:45:37
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