老师,我们10月份收到两张专用发票10月已做专票认证,但是该两张发票的款11月1才付的,请问在10月这两张未付款的进项税额怎么做账务处理,进项税额能不能抵扣10月份销项税额,麻烦老师写出分类?
徐徐
于2018-11-07 15:17 发布 593次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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