送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-06 14:50

借:管理费用等 15138.59 
      应交税费—应交增值税—进项税额  2422.18 
     贷:预付账款   17560.77

李贺 追问

2018-11-06 14:54

那公司食堂购买的米面油发票到了,怎么做分录,之前也是走的预付账款

李贺 追问

2018-11-06 14:57

bamboo老师 解答

2018-11-06 14:58

跟这笔分录性质一样 只是公司食堂购买的米面油发票如果做了进项认证抵扣的话 
要做进项税额转出处理

李贺 追问

2018-11-06 15:12

已经认证了,怎么做转出处理?

bamboo老师 解答

2018-11-06 15:15

借:米面油发票入账时科目 
   贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出

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相关问题讨论
借:管理费用等 15138.59 应交税费—应交增值税—进项税额 2422.18 贷:预付账款 17560.77
2018-11-06 14:50:10
借预付账款 贷银行存款,你实际消费时候做借xx费用 贷预付账款就可以。
2018-11-16 16:09:33
借预付贷银行 每月用多少借xx费用贷预付 发票到了借预付借xx费用负数 借xx费用,进项贷预付
2020-07-26 21:32:23
您好,充值时,借;预付账款,贷:银行存款。加油后收到进项发票时,借:营业成本,或者管理费用,销售费用等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷;预付账款。
2018-09-20 11:06:11
您好 借:预付账款 贷:银行存款 实际消费的时候开具发票 借:管理费用-车辆费用 贷:预付账款
2020-03-21 17:56:23
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