老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

10月份才付款第三季度的电费,是直接进入费用吗?预付才用分摊,是吧
答: 对已经经过月份的费用,支付可以计入制造费用或管理费用核算
公司的水电费都是预付的一个季度,做账是借:预付账款—水电费,贷:银行。每月水电费做账思路应该是借:水电费用,贷:预付账款。之前的会计好几个月都做了借:水电费用;贷:应付。请问老师怎么调整应付到预付?
答: 你好,把之前的应付贷方发生额或者余额转到 借应付 贷预付
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
付下季度房租,借:预付账款~租赁费,贷:银行存款。摊销时,借:管理费用~租赁费,应交税费~进项税,贷:预付账款……对吗?
答: 你好!对的。就是这样。不过你的发票税额一次做进项。可以只分摊金额。
6月发生如下支出以银行存款预付下季度仓库租金10800元;以银行存款支付本月水电费3000元;当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。按权责发生制和收付实现制分别确认的费用是多
6月发生如下支出 以银行存款预付下季度仓库租金10800元 以银行存款支付本月水电费3000元 当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元 按权责发生制和收付实现制分别确认的费用是多少
6月发生如下支出 以银行存款预付下季度仓库租金10800元 以银行存款支付本月水电费3000元 当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元 按权责发生制和收付实现制分别确认的费用是多少
6月发生如下支出以银行存款预付下季度仓库租金10800元;以银行存款支付本月水电费3000元;当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。按权责发生制和收付实现制分别确认的费用是多





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