送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2018-11-05 16:15

应交税费-应交增值税进项税是在取得专票,并已经认证情况下使用的

期末考试12月 追问

2018-11-05 16:21

我还没有抵扣,但是10月银行支付而且取得了发票,因为10月的进项发票较多,所以留了一些,那我这个怎么做啊,直接根据银行流水做管理费用  银行存款,抵扣时候才做应交税费吗?还是做应交税费-未抵扣增值税进项税

文文老师 解答

2018-11-05 16:24

直接根据银行流水做管理费用 银行存款,抵扣时候才做应交税费

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相关问题讨论
如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
 你好  是的 就是这样来做分录的 
2021-06-07 14:06:56
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
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