送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-01 16:30

你好,业务招待费纳税调整之后,应纳税所得额是正数还是负数?

追问

2018-11-01 16:35

负数的。比如今年收入是0。成本费用是50000。其中招待费30000。要交所的税吗。为什么

邹老师 解答

2018-11-01 16:36

你好,不需要,因为调整之后仍然是亏损,就不需要缴纳企业所得税的

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相关问题讨论
你好,业务招待费纳税调整之后,应纳税所得额是正数还是负数?
2018-11-01 16:30:19
你好! 一样需要调增的
2018-09-30 16:04:13
你好 没有收入的 话汇算招待费是全额调增处理的 你这个50%是啥意思 是符合小微的按5%吗
2020-08-05 15:19:02
你好,嗯嗯,是的呢,当年代弥补的是对的啊
2019-04-23 12:07:06
同学您好,是的,您的例子中,只能用2万在税前扣除,需要调整利润1万,假如您在调整前亏损是大于1万的,比如1.5万,您调整1万出来,调整完,亏损0.5万,依然不用交税,
2024-07-31 15:20:25
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