老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

老师,工资,社保,公积金,个税这几个的账务处理,包括计提,有没有完整的分录?,麻烦给我发一下,谢谢
答: 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师,有没有关于公积金的账务处理分录?单位,个人 ,计提,缴纳的
答: 参考图片的做法进行账务处理就可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 公积金1-3月没计提 3月份一次性扣3个月的公积金,账务处理怎么做, 公积金是当月计提当月扣是吗?
答: 是当月计提,扣钱不一定,看你当地要求 你们个人部分在发工资的时候扣除了吗, 如果没扣除按这个 借管理费用-公积金贷应付职工薪酬-公积金 个人负担的在工资里面计提 缴纳借应付职工薪酬-公积金,其他应收款贷银存







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坐看云起 追问
2018-11-01 10:23
maize老师 解答
2018-11-01 10:25