老师,请问我9月收到一张抵扣联,比如金额100,税额10,这张发票我抵扣了,但是一直没有收到相应的报销单和发票联,所以没有做账,那这种情况如何做分录把它转出呢?

lina
于2018-10-31 10:08 发布 849次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-10-31 10:11
你好,如果当月没有收到发票,且已经认证抵扣了,需要在次月做进项税额转出,你之前有做账吗?如果没有做账不需要做进项税额转出的分录,只需要在申报增值税的附表二填进项税额转出
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lina 追问
2018-10-31 11:01
彩丽老师 解答
2018-10-31 11:20