请问各位老师,我们公司下半年交了房租费40000元,可是没有去代开发票,那每个月做账时怎么计提房租摊销。我交房租时做账是:借:其他应收款--某某 贷:银行存款。那每个月计提摊销怎么做会计分录。我交房租时做的分录对吗?
💋 、文づ゛
于2018-10-30 09:49 发布 699次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-10-30 09:51
交房租的时候,借:预付账款 贷:银行存款
每月摊销时,借:管理费用 贷:预付账款
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交房租的时候,借:预付账款 贷:银行存款
每月摊销时,借:管理费用 贷:预付账款
2018-10-30 09:51:01

借:营业外支出
贷:其他应收款
2021-12-22 10:44:18

可以这样进行分录处理。
2020-03-19 17:28:35

不应该做到12月 因为你的银行账上没有到款 按照实际到款的时间来做
2020-01-06 09:32:42

公司与公司之间借款的会计分录是 借银行存款。贷其他应收款或其他应付款
2019-07-03 15:49:57
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2018-10-30 10:47
辜老师 解答
2018-10-30 10:49