送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-10-29 08:47

固定资产购入时,借:固定资产  应交税费—应交增值税—进项税  贷:应付账款
下个月开始计提折旧,借:借:××费用—折旧费(管理/销售等)  贷:累计折旧

2333333 追问

2018-10-29 08:52

问题是购入的固定资产是用在食堂里面的

辜老师 解答

2018-10-29 08:53

食堂用的进项税就不能抵扣,要转出,其他处理是一样的

2333333 追问

2018-10-29 08:54

现在应交税金时没做,问题是进项发票抵扣的系统里一直挂着

辜老师 解答

2018-10-29 08:58

你要做进项税转出,你先认证抵扣,然后,同时,借:固定资产  贷:应交税费—应交增值税—进项税转出

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