老师 我九月做账时,结转固定资产清理收益 借:固定资产清理,贷:营业外收入-其他; 结转错了的 这笔应该是没有的 固定资产清理科目上月出现了借方余额600。我要怎么更正过来???
昕晴
于2018-10-25 16:03 发布 853次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

企业在固定资产清理过程中,收到残料变价收入时,应借记“银行存款”等账户,贷记“固定资产清理”账户。
所以选择B
2018-09-21 17:53:47

借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
销售变价:
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额)
结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理 贷:资产处置损益
清理亏损时
借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2020-03-31 17:14:57

你好,放到其他业务收入里面的。
2022-01-07 16:37:45

通过资产处置损益科目核算了
2018-12-28 15:03:46

若是按报废处理,计入营业外支出,合适。
若是出售使用过的固定资产 ,计入资产处置损益,合适。
2019-05-27 16:17:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息