,老师,外地的住宿及餐饮发票做账是差旅费,本地的住宿及餐饮是招待费,年底汇算清缴的时候外地的可以100%冲费用,招待费就不可以是吧?

Amy
于2018-10-25 10:20 发布 944次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-10-25 10:21
招待费按招待费用标准列支,招待费就是按发生额的60%与收入的千分之五比较,取最小值在企业所得税税前支,至于发生额减最小值之间的差额属于企业所得税纳税调增事项,补交企业所得税
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