老师,员工提前垫付的钱去A公司买办公用品,钱再打给员工,发票是A公司来的,也就是这样操作的话,银行打出去的钱去向和拿来发票不一致,这样垫付再报销的该如何操作才可以呢,采取什么方式才能避免这样呢?请老师指导

青创~xiao王
于2018-10-25 09:45 发布 1309次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-25 10:17
只要正确填写费用报销单就可以了,这个是正常的业务处理,不会存在您担心的问题的。
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您好,这样做是合理的呢
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报销需要提供发票的哦。
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同学您好,A公司给B公司提供什么服务呢,根据服务内容开发票的 。您可以看一下对应的合同
2022-06-28 22:33:47
你好
出纳给职工的有银行回单吗
2021-01-26 10:19:45
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