老师,员工提前垫付的钱去A公司买办公用品,钱再打给员工,发票是A公司来的,也就是这样操作的话,银行打出去的钱去向和拿来发票不一致,这样垫付再报销的该如何操作才可以呢,采取什么方式才能避免这样呢?请老师指导
青创~xiao王
于2018-10-25 09:45 发布 1226次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-25 10:17
只要正确填写费用报销单就可以了,这个是正常的业务处理,不会存在您担心的问题的。
相关问题讨论

只要正确填写费用报销单就可以了,这个是正常的业务处理,不会存在您担心的问题的。
2018-10-25 10:17:58

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好
那就是、借 成本费用
贷银行
2021-09-22 15:33:07

A公司和员工签订租赁合同,然后员工去税务局代开租赁发票
员工去加油站加的油开发票给a公司
2022-05-23 08:53:14

你好!这样操作是可以的。
2020-12-09 14:32:26
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