老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

老师,季末计提所得税费用借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税,借:本年利润贷:所得税费用盈利年末本年利润结转到利润分配-未分配利润中去,借:本年利润贷:利润分配-未分配利润,对吗?
答: 是的。你很棒,就是那样做的
公司缴纳企业所得税怎么把所得税转到本年利润–未分配利润
答: 结转所得税 借本年利润贷多的税费用 本年利润这个科目,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
年末计提所得税是1.借:所得税费用,22,贷应交税费-企业所得税 22 老师那还用做发放的吗然后又做了一笔所得税转入未分配利润,2 借:本年利润22 贷:所得税费22 , 3本年利润结转借:本年利润19贷利润分配-未分配利润19,所得税还做一笔发放的吗.
答: 你需要做缴纳分录,1月份做缴纳








粤公网安备 44030502000945号



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2018-10-18 15:24
邹老师 解答
2018-10-18 15:24
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2018-10-18 15:25
邹老师 解答
2018-10-18 15:26
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邹老师 解答
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2018-10-18 16:00
邹老师 解答
2018-10-18 16:02