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颜容
于2018-10-18 12:00 发布 996次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-10-18 12:02
借:应收账款——XX公司 负数贷:主营业务收入 负数贷:应交税费——应交增值税(销项税额)负数
颜容 追问
2018-10-18 13:07
老师,请问我已经确认了收,银存一次就退了,但又要分摊退收入怎么退?
江老师 解答
2018-10-18 13:17
上面是负数,就是退收入,冲减收入
2018-10-18 14:50
请问老师我外接别人借了款退了2000元,我们自己又垫付退款500,请问分步凑的分录?还有我是用金蝶软件操作
2018-10-18 14:52
以前借款是借了多少钱,以前的分录是如何处理的?
2018-10-18 15:36
外借了2000元,然后我们退款2500元,有500是自己的钱退的
2018-10-18 15:37
为什么要多退500元呢?肯定有原因,如利息
2018-10-18 23:25
老师,请问我要支付物业费,再计提物业费再摊销怎么做分录?这三部怎么做分录?
2018-10-19 09:30
一、计提物业费借:管理费用——物业管理费贷:其他应付款——XX公司二、支付物业管理费借:其他应付款——XX公司贷:银行存款(或库存现金)二、如果是摊销物业管理费,是提前支付了物业管理费借:管理费用——物业管理费贷:长期待摊费用——物业管理费
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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颜容 追问
2018-10-18 13:07
江老师 解答
2018-10-18 13:17
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2018-10-18 14:50
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2018-10-18 14:52
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2018-10-18 15:36
江老师 解答
2018-10-18 15:37
颜容 追问
2018-10-18 23:25
江老师 解答
2018-10-19 09:30