- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-17 15:46
你好,材料到了,发票没有到的需要做暂估入库
相关问题讨论
你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24
成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21
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刹那 追问
2018-10-17 15:47
邹老师 解答
2018-10-17 15:48