老师,我们公司财务一五年给一个客户多开了三十多万的发票,现在对账才发现,这个怎么处理?

◇◆Angelつ
于2018-10-17 15:25 发布 698次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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同学您好,固定资产原值或累计折旧数据不准确:在录入原始卡片时,如果固定资产原值或累计折旧数据不准确,会导致与财务对账不平衡。因此,在录入原始卡片时,需要仔细核对固定资产原值和累计折旧的数据,确保数据的准确性。
财务数据不准确:如果财务数据不准确,例如固定资产或累计折旧科目期初数据有误,也会导致对账不平衡。在这种情况下,需要与财务部门沟通,核对相关数据,并修正错误。
计量单位不一致:如果录入原始卡片时使用的计量单位与财务部门使用的计量单位不一致,也会导致对账不平衡。因此,在录入原始卡片时,需要确保使用的计量单位与财务部门一致。
录入错误:在录入原始卡片时,如果卡片信息录入错误,例如资产类别、使用部门等信息错误,也会导致与财务对账不平衡。因此,在录入原始卡片时,需要仔细核对信息,确保信息的准确性。
2023-11-17 16:24:56
对的没错, 是可以这样的
2022-05-22 12:19:05
你好,专门就做形式发票吗
2022-01-02 15:54:41
对账单上面基本盖财务章,也有盖公章的
2020-06-23 10:22:45
你好,是的,对公付款,然后提供发票
2021-10-29 16:57:16
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