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Amy
于2018-10-17 09:47 发布 727次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-17 09:48
如果认证的话,就是需要确认应交税费--应交增值税(进项税额)科目。
Amy 追问
2018-10-17 09:52
之前已经认证完毕,也已经抵扣了,上次留底的还有余额,本次开票进行抵扣的分录具体怎么做
张艳老师 解答
2018-10-17 09:55
您取得专票还是做正常的确认进项税额的分录就可以了。例如借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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Amy 追问
2018-10-17 09:52
张艳老师 解答
2018-10-17 09:55