就是原来我们公司的帐不是给代理记账公司做的嘛,现在拿回来自己做,录这个期初数,怎么使余额表中的应收账款余额在借方为负和应付账款余额在贷方为负
神奇小飞侠
于2018-10-16 12:32 发布 746次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好,录入的时候在前面加个减号
2018-10-16 12:38:42

期初数据按应收账款录,后期再做调整分录
2022-04-08 15:31:04

应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2016-12-26 17:24:31

对,期初余额就是上月期末数
2018-10-15 10:53:58

你好 两个公司的帐分别的不可以冲抵 你们这个A公司挂的应付账款借贷方余额是挂的同一个人还是怎么回事 业务是怎么样的
2019-06-11 11:21:32
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