收到总公司货反的会展服务促销服务费400元,钱直接在打订货系统上。分录是应该借:银行存款 贷:其他业务收入应交税费―应交增值税―进项税额转出还是销项税?
冰火柴
于2018-10-15 17:52 发布 824次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好!
记入应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-15 18:01:48

完整的出口的分录是这样做的吗?
2017-12-01 10:26:03

你好,可以这么做的。
2021-07-14 09:18:46

借:其他货币资金 负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-应交增值税销项 负数
2020-04-10 14:45:04

你好,免税是不需要体现销项税额的。我们开的发票应是免税的发票。
2020-02-24 19:30:00
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