公司为货物运输企业,一般纳税人,9月份因售出旧车辆开具了普通发票3%的税率,税务局说可以减按2%征收,这个纳税申报表怎么填写?普票这个税额可以用我们增值税专票的进项抵扣吗

水杯子
于2018-10-15 16:00 发布 896次浏览


- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-10-15 16:03
填报到简易办法征收栏次,并享受减按2%缴纳增值税,减征的1%还行填报报到相应的减免税附表中。主表第五栏直接带出数据,第23栏需要手工填报。
相关问题讨论
你好,填在附表一的销售货物一行,主表是自动生成的。
2021-06-06 16:49:20
这个对应列按不同发票填写就可以
2020-01-07 12:54:34
您好!如果是小规模纳税人时期开的票按小规模来报
如果是一般纳税人后开的票按一般纳税人申报
一般纳税人是按月份来的 。
2022-04-18 18:02:16
您好
一般纳税人增值税申报表普通发票销售额填开具其他发票栏次
2019-07-10 09:51:52
你好,收到的普票,不用填写增值税申报表的
2020-06-05 10:37:11
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2018-10-15 16:13
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2018-10-15 16:19
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2018-10-15 16:23