公司在7月开出的发票50万 已做收入 成本结转,9月份发现票开错了,对方没有认证 在9月份开具负数发票同时开具正确的发票 面额相同,在9月份不做分录可以吗,也就是不做收入 不做成本结转

相信自己
于2018-10-14 10:11 发布 1133次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-10-14 10:14
你好,如果想省事可以不做账务处理。但建议最好红冲原来收入凭证,再重新做收入凭证,结转成本不用重做。这样可以放心发票重开的过程。
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2018-10-14 10:29