老师,员工2024年的年终奖2万,2025年6月份发放,那申 问
申报个税时,可以在6月份按奖金申报 答
老师 请教一下 本月记完账后 资产负债 问
你好 在应收和应付里面。 答
客户寄存的啤酒,对于时间已超期未取,或者是区间已 问
附件已上传,请查收! 答
老师,年前有几张发票,专票,对方开给我们的,钱也已经 问
您好, 是的,要退给我们,能转到一般户 答
电子发票的代码在那个位置呢? 问
您好,最右边上面,那一串数字 答

运费属于采购成本,借原材料11600,其他应收款116,应交税费进项1160,贷银行存款12876,这样对吗
答: 其他应收款116收谁的
公司去年12月份代施工单位缴纳了一笔地税并已经扣款成功,申报错误。4月底退回我公司账上。当时缴税的分录是借其他应收款某某公司,贷应交税费。借应交税费,贷银行存款。现在退税分录是借银行存款,贷其他应收款吗?
答: 你好,是的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问下公司属于批发配送,充油卡的费用做账的分录:借:其他应收款 贷:银行存款,月底按实际消费金额做账是直接抵扣其他的费用,借:管理费用 贷:其他应收款这样可以吗,因为他没有开票出去都是零售的,不涉及应交税费的科目,只是做内账
答: 你好,这样是可以的。

