送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-13 13:13

你好,数据比对不成功需要去当地税局大厅申报

863888674 追问

2018-10-13 13:14

查了账簿是因为有一张发票误开成了税率是5%的

彩丽老师 解答

2018-10-13 13:17

这种就需要去税局大厅申报增值税

863888674 追问

2018-10-13 13:19

填报的时候怎么写?需要重新开那张错误税率的么?

彩丽老师 解答

2018-10-13 13:20

填增值税申报表根据开票系统数据填写 
跨月需要开红字发票,然后开正确的税率发票给客户

863888674 追问

2018-10-13 13:42

申报完之后提示申报检查异常,已申报是什么意思?

彩丽老师 解答

2018-10-13 13:43

就是表明当期已经申报了

863888674 追问

2018-10-13 13:43

不用管他?

彩丽老师 解答

2018-10-13 13:48

你查询一下已申报里面是否有当期的申报表

863888674 追问

2018-10-13 13:48

好的,谢谢老师

彩丽老师 解答

2018-10-13 13:50

不客气,祝你生活愉快!如果你对解答满意请给五星好评

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相关问题讨论
你好,数据比对不成功需要去当地税局大厅申报
2018-10-13 13:13:21
你好 你是发票开错了 税率还是什么情况。 季度超过了30万没有  
2021-01-19 10:10:06
按5%的税率进行申报增值税
2017-07-11 08:59:02
你好,如果当月的可以作废,跨月了红冲,税要求税务局申报
2019-01-17 11:06:25
1、正确的做法:账上按照发票的金额和税额入账,申报表按照发票上面的金额和税额申报, 本月开具红字发票冲销,然后根据正确的发票重新入账和申报。 2、如果您按照5%开具的,您只能按照5%缴纳税款,您说的税对不上是什么意思?
2017-10-21 11:25:24
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