送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-10-13 10:23

你可以先按月摊销,然后,12月收到发票后,再放到12月凭证后面

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相关问题讨论
你好,是的,是这样的
2020-07-03 15:36:40
你好,内账是可以的
2020-06-06 09:29:36
你好,你这样的分录是没有付款吧?那付款了借预付账款 贷银行存款
2019-07-30 11:29:33
你好,可以的
2017-04-10 10:27:39
拿到发票贴在付款的后面
2021-04-13 16:36:36
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