送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-10-12 13:00

贷主营业务收入 差额部分 正数应交税费—应交增值税—销项税额 差额部分 负数

哦哦好123 追问

2018-10-13 20:22

我可以先冲红再重新做个正确的分录吗,结转的损益也要冲红,是吧!

方老师 解答

2018-10-13 20:48

不用,你两个科目一多一少,一个红冲一个补记就可以。 
因为收入一般对银行存款,调账一般不调银行。

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你的分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 100 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 50 贷:应交税费——应交增值税(结转 未交增值税)50 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)50 贷:应交税费——未交增值税50 3、交税时 借:应交税费——未交增值税50 贷:银行存款
2018-05-07 15:03:40
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 分录后面的金额是本期应该缴纳的增值税
2019-02-24 10:17:38
按这个截图这个做,这个截图做,
2021-02-26 15:53:43
你好,对的,没错的。是这样的
2018-10-11 14:27:20
您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
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