在7月份入账时收入和应交增值税的金额写反了,这下该怎么更正,然后收入错误的金额已经结转到损益了,那么损益的收入该怎么更正,麻烦把分录告诉我!
哦哦好123
于2018-10-12 11:15 发布 953次浏览


- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-10-12 13:00
贷主营业务收入 差额部分 正数应交税费—应交增值税—销项税额 差额部分 负数
相关问题讨论

你的分录是:
1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 100
贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 50
贷:应交税费——应交增值税(结转 未交增值税)50
2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)50
贷:应交税费——未交增值税50
3、交税时
借:应交税费——未交增值税50
贷:银行存款
2018-05-07 15:03:40

您好
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
分录后面的金额是本期应该缴纳的增值税
2019-02-24 10:17:38

按这个截图这个做,这个截图做,
2021-02-26 15:53:43

你好,对的,没错的。是这样的
2018-10-11 14:27:20

您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
哦哦好123 追问
2018-10-13 20:22
方老师 解答
2018-10-13 20:48