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吴冉冉
于2018-10-12 09:05 发布 3147次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-12 09:05
你好!你已经申报过了,一般只能上门申报修改了。
吴冉冉 追问
2018-10-12 09:06
我去税务局他说了可以网上修改
宋生老师 解答
2018-10-12 09:08
你好!这个就看地方了,每个地方不同啊。你可以在税局让他交你怎么操作。老师在的这边,自己不能修改,只能做申报盘,然后拿去税局做。
好的,谢谢
2018-10-12 09:09
问下,一般纳税人是不是每个月都要申报印花税的
2018-10-12 09:10
你好!是的。如果没发生,可以0申报
2018-10-12 09:11
发生了,我打开看了,有发生额,我一般填写那些数据,
2018-10-12 09:12
我之前看的说是合同……,我这个没有签合同的,我可以按开发票填金额吗
2018-10-12 09:13
您好!只需要看收入或者合同金额。
2018-10-12 09:16
是吧所有收入加起来吗?是加税的合理,还是不加税的
2018-10-12 09:22
你好!按税法是看合同,合同含税就含税。合同不含税就不含税。如果没有合同的,按含税
2018-10-12 10:06
那能抵进项的吗,还是说只有销项的
2018-10-12 10:09
你好!不能,印花税没得抵减了。
2018-10-12 10:10
好的
2018-10-12 10:15
你好!欢迎下次再来探讨
2018-10-12 23:18
新办企业(一般纳税人),只有进项税,没有销项税,在申报增值税的时候,我填写表销售金额为0,我这进项税额那边要填吗
2018-10-13 09:57
在吗
只有进项税,没有销项税的帐怎么处理
2018-10-13 14:42
你好!你如果认证了就要填。但是不需要单独做账。
2018-10-13 15:04
那我填在增值税纳税申报本期进项税额明细里的申报抵扣的进项税额,还是其他里面的本期认证相符的增值税专用发票里呢?
2018-10-13 15:05
因为我这个月不抵扣填在本期认证相符且本期申报抵扣好像也不对
微信里点“发现”,扫一下
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2018-10-12 09:06
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2018-10-12 09:08
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2018-10-12 23:18
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2018-10-13 09:57
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2018-10-13 09:57
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2018-10-13 14:42
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2018-10-13 15:04
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