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ㄗs以沫oО
于2018-10-11 17:08 发布 1009次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-10-11 17:26
如果是自查 补交的增值税,应填在销项税额。
ㄗs以沫oО 追问
2018-10-11 17:37
我们是小规模纳税人,我把这笔金额当做9月份无票收入,我上个月就把这笔增值税的钱交了。并且上个月找税务代开了专票,专票的增值税2000上月已交。我在主表上填这个金额和2000的合计。显示填写金额要小于等于2000
2018-10-11 17:39
打个比方,我这个月总共要交50000,上月交了代开的2000,补交了45000我应该还交3000,可是现在电脑上显示还要交48000
文文老师 解答
2018-10-11 17:41
你的申报金额是多少 能截图看看吗
2018-10-11 17:44
现在下班了,图发不了,我这个月应该要报53320,上月税务代开2231已交,补交2017年增值税49200
2018-10-11 17:45
我把49200写在预缴增值税那一栏,显示金额不能大于2231
2018-10-11 17:46
预缴那一栏自动生成的不改的话,上面显示应交增值税还有50000多
2018-10-11 17:59
预缴是自动生成的,无法改动
2018-10-11 18:00
那我已经交了49200的税费填哪呢
2018-10-11 18:01
不可能报的时候应交还有50000多,我在交一次钱吧
2018-10-11 18:04
明天将截图发上来看看吧。不用重复交税呢
2018-10-11 18:05
我已经知道怎么做了,谢谢
2018-10-11 18:12
不用谢,都没帮上忙,是你自己懂了。
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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ㄗs以沫oО 追问
2018-10-11 17:37
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2018-10-11 17:39
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2018-10-11 18:12