外购商品用于赠送客户视同销售增值税如何申报,开的就是增值税专票,按税法做视同销售,个人认为应填在不开票销售收入中填写,不知是否正确

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于2018-10-11 15:59 发布 2558次浏览

- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
按专票的税率填写处理。按税率填写在增值税附表一的第一列、第二列数据中
2018-10-11 21:08:42
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
专用发票填写在增值税主表的第2栏,如果季度收入超过30万元,普通发票不免税,直接填写在第3栏,如果是季度收入小于30万元,普通发票的收入填写在第10栏。
2020-07-16 09:49:03
如果是按照季度申报的话,那就是这三个月没有超过30万,是免税的
2020-02-08 22:13:48
以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
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