送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-10-08 17:16

上月需要做无票的收入处理,本月冲销无票的收入,再按发票确认收入

2333333 追问

2018-10-08 17:18

江老师,请教一下 
请问我们支付工程款给对方,假如计划拨600万但是实际上进度没达到,那开发票应该按哪个开? 后期只要他进度完成了会把余款打完的 
之前签过合同上面写的, 按工程进度的80%  减去 工程进度占当初预付款比例的20% 等于 实际支付的钱。 如果让他开成 600万这个计划的发票 相当于提前开给我们了? 有没有风险? 但是按实际给多少开多少发票 这样我后期发票又会收的很乱

江老师 解答

2018-10-08 17:20

这个在实际工作中很多处理方式。有按工程进度开具的,有提前开具的,有延迟开具的。

2333333 追问

2018-10-08 17:24

我还是想提前开具,但是要保证后期一定是把款是支付完的,要不然存在虚开风险?

江老师 解答

2018-10-08 17:24

这个提前开具发票,需要在开具当月确认收入处理,同时按发票收入结转对应的工程施工成本

2333333 追问

2018-10-08 17:27

这个是别人开给我们的

江老师 解答

2018-10-08 17:28

存在工程施工分包吗?

2333333 追问

2018-10-08 17:31

有,总包 分包 都是 一家直接开给我们的 
都开得建筑服务

江老师 解答

2018-10-08 17:31

这个计入你们的工程施工合同成本处理

2333333 追问

2018-10-08 17:45

是的计入在建工程。主要是想问老师到底能不能提前多开?  审核的工程款总部是签了字的?但是我们下面要看他们实际的进度拨给他们不能没干完就全拨款

江老师 解答

2018-10-08 17:47

是你们的施工项目吗?如你们建自己的厂房,就是计入在建工程,再转固定资产

2333333 追问

2018-10-08 17:51

我们是甲方,对方是总包

江老师 解答

2018-10-08 17:52

那就是你们的在建工程,有发票就计入在建工程处理,后期完工后再转固定资产

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相关问题讨论
你好,你这个是申报什么税,增值税还是所得税。
2020-05-15 14:56:30
你之前没有做无票收入?这个一般就按你开发票做收入,实务中,原则是需要修改之前申报表,不过这个需要交滞纳金和罚款,一般就几时开发票几时做收入,
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