这边是工程装饰的,发生材料人工费的时候是借:工程施工-合同成本-材料费 10万 应交税费-应交增值税-进项税额 1万 贷:预付账款(提前付款了) 月底结转成本是 借:主营业务成本 10万 贷:工程施工-合同成本-材料费用 10万 开发票给对方的时候是 借:应收账款 12万 贷:主营业务收入 10万 应交税费-应交增值税-销项税额 2万,这样可以吗?讲工程施工的全部结转到成本 只用工程施工不用工程结算这个科目,如果这样感觉其实可以不用工程施工这个科目就是中转一下而已

会计学堂辅导老师
于2018-10-08 15:41 发布 669次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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