送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-10-06 03:14

建议联系软件公司售后给你增加期初数,这个他们是有办法的。或者把你做的凭证备份一下,删除账套重新建账。 
再或者应付也应该是当时成本费用的,直接做借利润分配未分配利润贷应付账款

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建议联系软件公司售后给你增加期初数,这个他们是有办法的。或者把你做的凭证备份一下,删除账套重新建账。 再或者应付也应该是当时成本费用的,直接做借利润分配未分配利润贷应付账款
2018-10-06 03:14:36
你好,用未分配利润来平衡
2020-06-11 15:09:38
借:财务费用-手续费 贷:银行存款
2020-07-11 11:38:09
你好!月初有笔预付款,借:预付账款 120000 贷 银行存款 ,后来购入商品做了笔 借 库存商品 借 应交税金 贷 预付账款 100000 你做到这里就可以了。然后预付账款有2万的余额挂在账上就行了。
2017-08-01 15:33:42
1.可以凭以上凭据做分录。 2.你做的分录正确。
2018-07-14 22:51:12
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