关于增值税,如果当月拿到发票已经入账了,但是没有去抵扣,下个月才抵扣,这样当月账上应交增值税余额 与 实际缴纳的时候 冲减的未交增值税 对不上,这样可以吗 ?

辣辣
于2018-10-05 17:29 发布 1173次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-10-05 17:30
你好,差额部分如果是没有认证的没关系的。
相关问题讨论
<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好!有余额是没关系的了,是正常的。
2020-11-23 11:29:47
你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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