送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-05 17:30

你好,差额部分如果是没有认证的没关系的。

辣辣 追问

2018-10-05 17:32

请问老师,如果上个月多交了增值税,这个月可以怎么操作呢?

徐阿富老师 解答

2018-10-05 17:34

你好,如果是多交的,在申报上应该有多交的数据的,这个月会自动抵减多交数的

辣辣 追问

2018-10-05 17:36

老师,如果少交,系统会提交不了吗?

徐阿富老师 解答

2018-10-05 17:38

你好,上月少交会被锁的

辣辣 追问

2018-10-05 17:40

老师,账上的增值税 与 没有抵扣造成的差额 在年终都没有对上可以吗? 然后在年后2、3月份再认证?

徐阿富老师 解答

2018-10-05 17:42

你好,最好不要跨年,都认证掉留底也可以的

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相关问题讨论
<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好!有余额是没关系的了,是正常的。
2020-11-23 11:29:47
你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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