小规模房地产开发公司,2015年6月收到承包商的工程结算发票200万,已预付50万,其他是老板付款该怎么做账?与增值税科目有关吗?

晴
于2018-09-22 16:23 发布 716次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-22 16:26
您好,收到发票时,借;开发成本,200万元,贷:预付账款,50万元,应付账款,150万元,老板付款时,借;应付账款,150万元,贷:其他应付款-老板姓名,150万元。与增值税没关的。
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您好,收到发票时,借;开发成本,200万元,贷:预付账款,50万元,应付账款,150万元,老板付款时,借;应付账款,150万元,贷:其他应付款-老板姓名,150万元。与增值税没关的。
2018-09-22 16:26:14
借:开发成本-安装工程费
贷:银行存款
2018-08-17 21:02:48
2 ,借管理费用或者是生产成本,贷待摊费用或者是其他应付款等, 2 收到发票做,借待摊费用或者是其他应付款 进项税额 ,贷预付账款,
2021-01-07 10:42:57
对方补开发票,贷记90万元;付款时,借记100万元。不用设置,还是比较清楚的。
2019-03-05 10:48:16
同学,差额计入工程施工~和同成本
2019-03-05 12:41:43
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