请问老师,我们5月申报出口,有采购发票,5月也开了出 问
你好,你现在是想做几月份的凭证? 答
老师 请问采购合同和法人的投资款可以按次缴纳印 问
你好嗯可以的,这个你采集的时候选择就行。 答
老师 我们是电商企业 给客户的运费是包邮的 但是 问
你好,你这个借销售费用,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
老师请问小规模公司收到服务费同日开票直接计入 问
你好,可以的。不过不需要写三级科目 答
老师请问工商年报的社保信息,填单位缴费基数就填1 问
是,填单位缴费基数就填1月 -12月单位部分的基数 答

请问老师,3月份付3-5房租,4月份才收到发票,由于3月份账务处理错了,4月份冲3月这笔错的分录。3月错误分录如下:预付3-5房租 借长期待摊6000,贷 库存现金6000;支三月房租 借管理费用2000 贷长期待摊2000。4月收到发票,更正为:借长期待摊 -6000,借预付账款6000;借管理费用 -2000,贷 长期待摊-2000;借 管理费用2000,贷预付账款2000。请问老师,4月份5月份的房租怎么入账,分录这么处理比较好
答: 4,5月按月摊销房租就可以了,借,管理费用2000,贷,预付账款2000
公司购买了10万元的购物卡,主要用来发放给员工、送人或老板自己用。账务处理方式为:借:预付账款--预付卡销售和充值 100000贷:库存现金:100000 发放时(员工27人,每人500),借:管理费用—福利费 13500 贷:预付账款--预付卡销售和充值 :13500 这么做账可以吗?
答: 你好,可以这样进行会计处理。 但这部分要并入工资薪金申报个税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
因为房租有无票我都放进了待摊费用 (支付时) 借:待摊费用-房租 贷:库存现金 (摊销时) 借:管理费用 贷:待摊费用 刚刚你说无票的先进预付账款,我的意思是我把无票的现在放预付,有票的就在待摊行不
答: 你好,这样操作是比较合理的


kj_J305FdedHcNT 追问
2018-09-21 11:02
方老师 解答
2018-09-21 11:07