公司是一家房地产开发公司,9月份开了一张不动产发票,因为前期成本没有结转,开的这张发票要不要做收入,进行收入确认,然后结转呢,还是等到最后都一起开票,再结转呢,账务处理怎么做?确认收入后,但是成本也要结转啊,成本不在一个科目里,怎么结转呢,具体账务处理怎么做?

A阿红
于2018-09-20 16:29 发布 1640次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-09-20 17:51
您好,您开发票了 就需要确认收入,并同时结转成本,借应收账款贷主营业务收入 应交税费--应交增值税,结转成本,借主营业务成本贷库存商品,如果您没有完工结算的话,还没有记入库存商品,还需要先做借库存商品贷开发成本,成本不在一个科目是什么意思?
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文老师 解答
2018-09-20 17:51